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邵阳市工伤保险管理处2016年部门决算
一、部门职能职责
邵阳市工伤保险管理处隶属市人力资源和社会保障局。内设综合管理科、基金征缴科、事故调查科、基金结算科、老工伤管理科、财务审计科、基金监管科。主要负责全市工伤保险基金征缴稽核、工伤保险待遇支付、事故调查取证和老工伤管理工作,参与劳动能力鉴定,对定点医疗、康复、辅助器具机构实行定点服务协议管理及工伤保险政策、法律的宣传和咨询服务。
二、2016年收入支出总体情况
2016年收入合计237.24万元,年初结转和结余21.84万元,支出合计237.07万元,结余分配1.36万元,年末结转和结余20.65万元。具体情况如下:
(一)收入合计237.24万元
2016年收入合计237.24万元,其中:公共财政拨款232.10万元,其他收入5.14万元。
(二)支出合计237.07万元
1、工资福利支出153.28万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于院在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费。
2、商品和服务支出54.45万元。包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等日常公用经费。
3、对个人和家庭的补助23.32万元,系按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出6.02万元,系购入的办公设备。
(三)年末结转和结余20.65万元
结余资金为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款。
三、“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费决算0万元,无增减。
(二)公务接待费决算0.28万元, 主要用于:本系统按规定开支的各类公务接待支出。比2015年公务接待决算支出减少0.07万元,减少20%,主要原因是落实厉行节约有关规定,严格接待标准,减少公务接待支出。
(三)公务用车费决算6.4万元,无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出,主要用于本系统公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。比2015年公务用车决算支出减少3.6万元,减少36%。主要原因:落实厉行节约有关规定,严格公务用车标准,减少公务用车支出。
附件:2016年工伤处决算公开