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公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
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部门整体支出预算绩效目标申报表 |
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(2017年度) |
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填报单位(盖章): 金额单位:万元 |
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部门基本信息 |
单位 名称 |
邵阳市人力资源和社会保障局 |
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编制 人数 |
114 |
实有 人数 |
104 |
单位预算绩效 管理联系人 |
贺春苗 |
联系 电话 |
5026717 |
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单位 职能 概述 |
(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订和组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资管理办法。(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订国有企业收入分配政策,配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来邵(回邵)工作或定居政策。(八)会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及军转安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。(九)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 (十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(十二)归口管理全市引进国(境)外智力工作。(十三)承办市人民政府交办的其他事项。 |
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年度收入预算 |
年度支出预算 |
三公经费预算支出 |
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财政安排 |
非税 收入 |
其他 收入 |
收入 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
支出 合计 |
公务 接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
合计 |
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1616.37 |
330 |
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1946.37 |
1466.37 |
480 |
1946.37 |
46 |
30 |
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76 |
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部门 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:完成省人社厅和市委、市政府下达的目标任务和日常工作,本年度支出不超出预算收入。 目标2:确保公务员及事业单位考录工作圆满完成。 目标3:确保建造师、经济师、职称英语、计算机等各类考试圆满完成。 目标4:政府采购率实现100%,固定资产做到账实、账账、帐表相符,固定资产利用率达到100%。 |
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部门 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成省厅及市委、市政府下达的各项任务、确保公务员、事业单位考录工作及各项考试圆满完成 |
100%完成 |
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确保市人力资源管理服务中心取消收费后的工作顺利开展 |
80万元 |
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圆满完成公务员考录工作 |
50万元 |
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完成绩效考核指标数据采集和评比 |
20万元 |
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质量指标 |
固定资产实行动态管理,实现正规化、严格化和常态化 |
账实、帐表、账账相符 |
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预算公开力度进一步加大 |
市本级部门预算和“三公”经费预算公开实现除涉密部门之外的全覆盖 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
本年度支出不超出预算收入 |
1946.37万元 |
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社会效益 |
办事程序公开透明,完善工作制度,提高办事效率 |
群众满意度提高 |
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环境效益 |
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可持续影响 |
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服务对象满意度 |
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财政部门审核意见 |
归口 业务 科室 审核 意见 |
审核意见: |
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绩效 管理 科室 审核 意见 |
审核意见: |
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填报人:贺春苗 |
联系电话:5026717 填报时间:2017年 2 月 10日 |